内部控制审计中,下列各项可能表明内部控制存在重大缺陷的有( )。
参考答案
参考解析
【多选题】
注册会计师发现被审计单位财务经理存在侵占小额资产的行为
被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误导致的重大错报
注册会计师识别出被审计单位未识别的财务报表重大错报
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效
【多选题】
下列关于宋代继子和绝户之女继承权的表述正确的是( )。
只有在室女(未嫁女)的,在室女享有一半的财产继承权,继子享有一半的财产继承权
只有在室女(未嫁女)的,在室女享有四分之三的财产继承权,继子享有四分之一的财产继承权
只有出嫁女(已婚女)的,出嫁女享有四分之三的财产继承权,继子享有四分之一的财产继承权
只有出嫁女(已婚女)的,出嫁女享有三分之一的财产继承权,继子享有三分之一的财产继承权,另外的三分之一收为官府所有
【多选题】
全国人民代表大会常务委员会的职权包括( )。
解释宪法和法律
监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作
决定特赦
决定全国总动员或者局部动员
【多选题】
下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中,属于技术措施的有( )。
确定项目管理班子的任务和职能分工
分析钢结构吊装作业的成本目标
修订钢结构吊装施工合同条款
提出多个钢结构吊装方案
改变吊装用的施工机械
【多选题】
商业银行财务管理的有效性主要参考以下( )方面。
是否采用标准的会计准则,外部审计机构报告对银行会计制度和执行情况评价如何;是否建立健全的预决算体系
是否建立必要的财务管理制度,财务管理制度是否符合国家法律法规,并与银行的业务复杂程度、财务风险控制等相适应
是否开发和运用包括财务核算、成本管理、业绩评价和资产负债比例管理的财务管理信息系统,能否提供管理会计信息;能否运用经济资本进行财务核算和资本分配
财务管理制度是否得到合理有效地执行,能否为银行实现财务战略、财务目标发挥促进和保障作用
银行是否严格按照会计准则和会计制度真实、准确核算成本费用和收入,有无虚增和虚减利润,或将利息收入计入中间业务收入从而变相提高非利息收入比例等现象