下列有关与审计相关的内部控制的说法中,错误的是()。
参考答案
参考解析
【单选题】
与财务报表审计相关的内部控制一定与财务报告相关
注册会计师需要了解和评价的内部控制,只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制
与审计相关的控制可分为直接控制和间接控制
信息系统与沟通以及控制活动要素中的控制主要为直接控制
【B型选择题】
治疗口腔溃疡时,贴敷于溃疡处,每处1片,1日总量不得超出3片,连续使用不得超过1周的药物是( )
西地碘含片
甲硝唑口腔粘贴片
地塞米松粘贴片
爽口托疮膜
复方甘菊利多卡因凝胶
【单选题】
某工厂在提高职工安全系统素质的培训过程中,提出“我厂危险源比较多,不可能根除一切危险源和危险,所以宁可减少总的危险性,而不是只彻底消除几种选定的危险”的观点,该观点符合事故致因理论的( )。
海因里希因果连锁理论
能量意外释放理论
系统安全理论
事故频发倾向理论
【单选题】
下列有关票据关系的说法中,错误的是( )。
票据关系是基于票据行为而产生的
票据关系是一种独立的债权债务关系
票据关系以基础关系的存在为前提
票据关系是分离于票据基础关系的无因性法律关系
测定